送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-04-21 11:04

同学。内账是以真实性为准,外账是以票据为准。
同学。你如果交的税都是按外账销项和进项处理的,那么税这块儿是不会存在 差异的。

2.20 追问

2019-04-21 11:42

我是说,我的内账是ERP系统做的,采购开单就会有进项税,销售开到就会有销项税。外账是销售是航天开票,进项是根据认证的发票。内外账依据不同,肯定增值税不一致啊。比如我内账采购开单100,销售200。我外账销售200,认证180。我确实缴税20。实实在在发生了业务,我内账怎么做这笔税?我就是想知道增值税内账怎么处理的。整个做法

陈诗晗老师 解答

2019-04-21 12:05

外账不过他进项是多少认证多少,那么你总的是不变的,只是没有留抵或待抵扣。
如果你的外账和内账的差额有的是没有发票的,你就需要手动调整到营业外支出或管理费用-税金。

2.20 追问

2019-04-21 12:25

做营业外支出或者管理费用可行有时候差五六万,小企业一个月也就挣十来万,因为税少一半利润了,老板也不干
增值税不是流转税吗?怎么能进利润表

陈诗晗老师 解答

2019-04-21 13:00

同学。你是应交税费内账和外账对不上。况且你的差额是永久差异,不是暂时性差异。
你表述是否有问题?你的差异到底 从何而来

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相关问题讨论
同学。内账是以真实性为准,外账是以票据为准。 同学。你如果交的税都是按外账销项和进项处理的,那么税这块儿是不会存在 差异的。
2019-04-21 11:04:34
贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
这样的话,是属于抵扣10个点的,你好
2024-01-16 13:48:16
你的内外账进项不一致? 能调整成一样的吗? 内账借应交税费-应交增值税-转出未交增值税120-80 应交税费-应交增值税-销项80 贷应交税费-应交增值税-进项120
2019-04-21 12:52:30
借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49
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