您好,老师,麻烦问下客户给我们公司的罚款也不给开 问
你好,你们要做的话就营业外支出。 答
老师,您好,我公司是一家置业公司,之前没有业务。政 问
收购时:支付款项取得资产,借 “固定资产”“无形资产 —— 土地使用权”,贷 “银行存款” ;开票若为常规手续,一般不单独账务处理。 收到补偿和利润时:借 “银行存款”,贷 “主营业务收入 / 其他业务收入”(利润部分)、“其他应付款 —— 政府”(补偿款部分)、“应交税费 —— 应交增值税(销项税额)”(若涉及);有相关成本则借 “主营业务成本 / 其他业务成本”,贷 “开发成本” 等。 税费处理:计算土地增值税,借 “税金及附加 —— 土地增值税”,贷 “应交税费 —— 应交土地增值税”,缴纳时借 “应交税费 —— 应交土地增值税”,贷 “银行存款”;增值税、印花税、企业所得税按规定计算缴纳,做相应分录。 答
老师,请问一下在没有做账务处理的情况下如何申报 问
你好,说实话,要么补账,要么随便填个数据先报。 答
汇算清缴还没做,不知道可不可以弥补亏损,那2025年 问
24年度汇算先完成,才能25年一季度弥补亏损 答
老师你好!有个公司投资 我们公司,一年之内如果公司 问
您好,协议怎么约定的,是按投资约定的嘛 答

2018年有固定资产清理,汇算清缴的时候资产折旧里的资产原值是填清理后的固定资产的余额还是年底固定资产的借方
答: 你好,原值填购进时的价值。
2018年度有固定资产清理,请问汇算清缴时资产折旧纳税调整明细表里的资产原值=减掉清理后固定资产的原值,本年折旧=贷方折旧汇总金额,那么借方清理掉固定资产折旧填哪里呢?
答: 你这个不是已经在原值哪里反应了吗,同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年固定资产清理的时候,应该把固定资产原值结转了,结果我少结转了,发现已经清理的固定资产原值还有余额,那汇算清缴怎么办去年固定资产清理的时候,应该把固定资产原值结转了,结果我少结转了,发现已经清理的固定资产原值还有余额,那汇算清缴怎么办
答: 你好,同学,实务问题你可以到实操群去提问或者去会计问提问,有实操老师解答问题
2017年底固定资产原值10万,2018年处置了固定资产3万,2018年底原值7万。2018年汇算清缴时固定资产折旧调整表怎样填
老师,我们在做汇算清缴的时候,有张固定资产折旧摊销表,我们去年有处置固定固定资产,在填这张表的时候,是填扣除清理固定资产所结转的累计折旧的余额,还是只填本年计提的?
老师,我们在做汇算清缴的时候,有张固定资产折旧摊销表,我们去年有处置固定固定资产,在填这张表的时候,是填扣除清理固定资产所结转的累计折旧的余额,还是只填本年计提的?


玉山-叶子 追问
2019-04-22 09:09
吴月柳 解答
2019-04-22 14:17
玉山-叶子 追问
2019-04-22 15:00
玉山-叶子 追问
2019-04-22 15:00
吴月柳 解答
2019-04-22 15:20