#提问# 如果在19年3月份做了未开票销售(不含税10000,税额1600),4月份补开这个金额的发票给客户,在增值税申报时,要在未开票销售那栏填写负数,请问:4月份要申请红字发票来冲减那个3月份未开票的销售金额吗?
在水一方
于2019-04-22 13:40 发布 678次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-22 13:42
你好,你是要把未开票的金额做红字吗
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你好,你是要把未开票的金额做红字吗
2019-04-22 13:42:30
你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13
你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27
你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的
2021-08-09 13:59:08
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
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