问个问题,销售一批货物给客户,应收10万,同时这家客户给我代购材料,我应付8万,两者都有发票,客户实际付款是按差额来的,我们只收了2万,我做账是按发票做,然后再应收应付对冲?
霞
于2019-04-22 14:57 发布 702次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-22 15:04
借应收账款贷主营业务收入应交税费
借库存商品贷应收账款
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购入无发票已付款时暂估怎么做?
借:预付账款
贷:银行存款
借 原材料
贷 应付账款-暂估
等实际收到发票时,
借 原材料 负数
贷 应付账款-暂估 负数
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
借应收账款贷主营业务收入应交税费
借库存商品贷应收账款
2019-04-22 15:04:06
是的,其实这是两笔交易。按照独立的交易确认债权和债务。在天债务相抵销时,需要对方出具认同书。
2019-04-22 15:23:50
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
2018-09-21 09:31:20
收到发票,,,只是借原材料
应交税费----应交增值税---进项税额
贷应付账款---XX供应商
你所问的分录,应该先前已经暂估进账,后面发票才收回来
但完整的分录不应该你所述的这样写的
正确的是
冲原来的暂估
借原材料----XX材料(暂估) 红字
贷应付账款---暂估 红字
红字的意思就是把先前暂估的账冲掉,,
再重入发票上的
借 原材料---XX材料
应交税费----应交增值税(进项)
贷应付账款-----XX供应商
2016-01-22 10:42:52
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