- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-22 15:17
您好
预交
借:其他应收款——押金
贷:银行存款
出院结算
借:应付职工薪酬——福利费
贷:其他应收款——押金
银行存款等
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2019-04-22 15:17:07
你好,此问题已经给予回复
2018-05-28 09:14:32
你好 借;银行存款等科目2000 销售费用等科目 1000 贷;主营业务收入 应交税费
2018-05-28 09:10:10
你好,是的,是这样的
2019-07-23 14:41:07
你好 计入管理费用-福利费核算
2019-11-05 08:58:44
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2019-04-22 16:16
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2019-04-22 16:17