送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-22 15:17

您好
预交
借:其他应收款——押金
贷:银行存款
出院结算
借:应付职工薪酬——福利费
贷:其他应收款——押金
银行存款等

暗香疏影 追问

2019-04-22 16:16

应付职工薪酬这项就多了啊

bamboo老师 解答

2019-04-22 16:17

根据住院发票
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费

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相关问题讨论
您好 预交 借:其他应收款——押金 贷:银行存款 出院结算 借:应付职工薪酬——福利费 贷:其他应收款——押金 银行存款等
2019-04-22 15:17:07
你好,此问题已经给予回复
2018-05-28 09:14:32
你好 借;银行存款等科目2000 销售费用等科目 1000 贷;主营业务收入 应交税费
2018-05-28 09:10:10
你好,是的,是这样的
2019-07-23 14:41:07
你好 计入管理费用-福利费核算
2019-11-05 08:58:44
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