- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-04-22 16:14
不能入账。祝您工作愉快!
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购买时
借:预付账款
贷:库存现金/银行存款
2015-10-19 11:16:42

不能入账。祝您工作愉快!
2019-04-22 16:14:40

你好!可以先计入其他应收款以后找发票顶出来
2018-09-21 16:31:03

你好,报销流程:填写报销单,粘贴好票据,交给财务人员审批,然后交给总经理审批签字,然后由出纳支付报销款项,分录是
借;管理费用——办公费,贷;银行存款等科目
2020-05-24 16:03:48

你发票只是一个方面,你不能抵税,其他的正常的,同学
2019-06-08 22:50:38
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魁梧的老虎 追问
2019-04-22 16:46
方亮老师 解答
2019-04-22 16:56