送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-04-22 21:22

借:管理费用-社保、公积金
贷:应付职工薪酬 
转回总公司
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

kjxtcf 追问

2019-04-22 21:24

老师,我开工资时扣他的个人保险和公积金怎么做呢。

陈诗晗老师 解答

2019-04-22 21:28

借:应付职工薪酬 
贷:银行存款
其他应收款
还是通过其他应收款核算,

kjxtcf 追问

2019-04-22 21:29

哦哦,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-22 21:36

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
借:管理费用-社保、公积金 贷:应付职工薪酬 转回总公司 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-04-22 21:22:46
您好同学 这个是借:银行存款 贷:其它应付款 借:其它应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:银行存款 同学
2019-11-07 14:13:07
你好,总公司和分公司的往来挂在其他应付款上,资金过来了就视同自己的资金,该怎么用就怎么做分录. 给员工交纳保险,分为基本社保和商业保险.基本社保用应付职工薪酬科目设设置社保明细科目归集公司负担和员工负担的计提、代扣和缴纳核算处理;商业保险按职工福利在应付职工薪酬下的员工福利明细科目归集核算. 按准则要求,员工基本社保有由公司负担的部分和代员工缴纳的部分,账务处理如下: 一、计提 借:成本费用科目(制造费用、管理费用、销售费用等,按受益情况确定) 贷:应付职工薪酬-基本社保(公司负担部分) 二、从工资中代扣职工负担部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-基本社保(个人负担部分) 三、缴纳 借:应付职工薪酬-基本社保(公司%2B员工负担) 贷:银行存款 商业险可以在税前列支,但是需要按员工福利计算受益员工的个税,同其他福利一起入账 一、支付时 借:应付职工薪酬-福利 贷:银行存款 二、分配 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利
2020-02-13 17:53:32
你好,公司计提这部分费用,还是这些费用归子公司
2022-01-21 15:43:38
代扣代缴:借:银行存款 贷:其他应付款-代缴社保公积金 借:其他应付款-代缴社保公积金 贷:银行存款
2018-11-05 16:51:15
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