送心意

刘老师

职称中级会计师

2016-01-04 20:51

接上页-(欠6吨的货款没付),且收到氯酸钠46吨税率17%专用发票1张150419.99元。这些分录该怎么做?收到的专用发票没有收入进行抵扣,月末要做进项税额转出吗?分录该怎么做?

美丽的外套 追问

2016-01-07 07:27

我12月份没有收入抵扣,所以就没有认证发票,只是收到进项发票,那是不是也是 借:原材料  应交税费——应交增值税(进项) 贷:预付账款  应付账款(6吨差额)?或者说还是要等到下次认证发票时才这样做分录?又或者说:1、当月付款未收货入库分录: 借 预付账款  贷 银行存款;2、当月付款当月收货入库但发票未到,借方计什么,贷 银行存款?3、当月付款当月收货入库当月收到发票当月未认证的分录怎么做?4、当月收到发票当月认证的分录怎么做?5、应交税费-应交增值税(进项)是拿到发票时计借方还是等发票认证时计借方(当月收到的发票不一定当月就会认证)?

刘老师 解答

2016-01-05 09:40

认证发票
借原材料
应交税费---应交增值税(进项)
贷预付账款
应付账款(6吨差额)

不用进项转出

刘老师 解答

2016-01-07 08:46

当月收到发票不一定要当月认证,还有,收到发票,一定要入仓,除非之前已经暂估了,如果在收到发票之前已经暂估了,那就可以等发票认证了再暂估
你可以认真想一下,供应商发票都开出来了,那就代表所有权已经转移给买方(你们)了,就表示已经入库了,如果你们发票收到了,仓库里还没有这笔库存,那就说不过去了,但你发票又没认证,所以就暂估了,你再慢慢理解一下吧

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接上页-(欠6吨的货款没付),且收到氯酸钠46吨税率17%专用发票1张150419.99元。这些分录该怎么做?收到的专用发票没有收入进行抵扣,月末要做进项税额转出吗?分录该怎么做?
2016-01-04 20:51:49
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
同学好 借原材料 25000%2B550 应交税费-应交增值税进项税3250%2B50 贷 银存
2021-10-02 22:29:07
借原材料5500,借应交税费850,贷应付账款。您好同学,
2022-04-27 10:57:46
同学, 你好 借 原材料 应交税费 进项税 贷 预付账款
2023-05-27 16:32:55
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