- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款
2019-04-23 16:40:20
12月份借预付贷银存,一月份开始按月摊销,借费用贷预付
2019-03-05 22:52:09
你好
账上正常做就可以
借管理费用贷其他应付款。
2021-10-06 15:10:48
正常计房租就好了,可以先把12月和1月的放在预付,待到了当期,由预付结转至管理费用
2015-12-02 12:02:21
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
2019-01-15 10:30:16
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