你好我四月份开了16%的发票 已经报到3月份的未开票收入了 我这个账要怎么做,3月份已经做了未开票收入,四月份的账应该怎么做
Ella
于2019-04-23 17:40 发布 673次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-23 17:42
您好
做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2019-04-23 17:42:16
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
账不用做,你3月已经做了无票收入并申报了。只要在申报4月增值税的时候,在未开票收入那栏填写负数就好了。
2019-04-23 17:26:37
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二月份借应收账款附属贷主营业务收入附属应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-02-28 16:18:07
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6月份可不做分录,可先相反分录,再做开票收入,附发票
2022-06-06 16:29:12
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小规模还是一般纳税人呢
2019-04-17 09:41:00
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Ella 追问
2019-04-23 17:50
bamboo老师 解答
2019-04-23 17:57