送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-24 14:44

借银存,预收贷主营业务收入(一个月金额),应交税费(发票税额)预收

平和 追问

2019-04-24 14:57

老师,我们是租赁方,我们付款

平和 追问

2019-04-24 14:58

税票是在税务局代开的

郭老师 解答

2019-04-24 15:06

借预付贷银存(实际支付金额)
按月摊销借管理费用,进项贷银存

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相关问题讨论
借银存,预收贷主营业务收入(一个月金额),应交税费(发票税额)预收
2019-04-24 14:44:51
你们单位是销售方吗?如果是的话, 借应收账款 贷利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税, 然后再做红冲的, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税, 贷应收账款
2022-04-27 19:54:16
属于跨年费用 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2021-01-05 13:21:32
你好同学这个是跨年了同学,但是一般查的不严格的单位是可以报的同学,如果是大单位,可以借:以前年度损益调整贷:银行存款 ,这样调去年的利润
2021-01-03 16:30:38
是的 都是要先抄税 然后申报 在清卡 个税的话不需要的
2019-10-09 11:50:45
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