支付办公室租金10W,但是没有收到发票。在第二个月收到了发票。分别该怎么做分录呢?直接入费用,还是挂帐好一点呢?
刘小菲
于2019-04-25 09:47 发布 1191次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-25 09:49
你好,做预付账款,按照月摊销
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你好,做预付账款,按照月摊销
2019-04-25 09:49:16
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用
2018-07-16 10:42:53
您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
2018-06-12 21:56:37
你好,预付的电费是当月消费的吗?
2022-04-07 10:20:53
您好,支付的时候借预付账款 贷银行存款
收到发票的时候 借管理费用 贷预付账款
2023-03-30 15:41:27
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刘小菲 追问
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