送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-25 10:45

需要当期申报增值税时,就做进项税额转出,下月申请开具红字发票信息表给对方公司,然后对方公司根据信息表编码开具红字发票和正确的发票给您公司。

Y. 追问

2019-04-25 10:59

但是现在3月份增值税已经申报了,我可以这个月开具红字发票信息表给他们,让他们这个月开具正确的发票给我 ,然后申报4月份的时候把进项税转出再做正确的?

张艳老师 解答

2019-04-25 11:05

也可以的,正确的是应该在申报三月份增值税时,就做进项税额转出的申报。

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需要当期申报增值税时,就做进项税额转出,下月申请开具红字发票信息表给对方公司,然后对方公司根据信息表编码开具红字发票和正确的发票给您公司。
2019-04-25 10:45:17
。。。公司名称开错了,认证一般是通不过的啊。你先确定,这张票是否确实已经被认证了。
2018-09-28 14:22:19
购买方认证了他们申请红字发票信息表然后开具红字发票,再开正确的发票给他们,没事,这个一般没影响
2020-04-30 08:19:17
是的哦,还得你们申请红字发票信息表,然后把错误的发票还给对方
2019-09-25 09:07:11
开不了就没办法了,你尽量跟对方协商一下吧,不给开就没法了
2018-03-08 14:51:08
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