送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-04-25 15:28

你好,借利润分配-未分配利润    贷应交税费-企业所得税   缴纳时借应交税费   贷银行存款

岁月静好 追问

2019-04-25 15:30

老师,加计递减多扣的10%怎么做账

徐阿富老师 解答

2019-04-25 15:35

你好,什么东西加计抵减的多扣?

岁月静好 追问

2019-04-25 15:40

进项税,就是我们公司是工程管理咨询行业

徐阿富老师 解答

2019-04-25 15:47

你好,那你抵减的金额减少下来,原来用什么科目的,现在把这个10%冲红掉

岁月静好 追问

2019-04-25 15:52

之前没有递减过啊

徐阿富老师 解答

2019-04-25 16:05

你好,哦哦,是这次的加计抵减进项税是吗?

岁月静好 追问

2019-04-25 16:40

专管员说看看这个政策,那这个月计算增值税的时候可以这样算?

徐阿富老师 解答

2019-04-25 16:47

你好,这个月可以抵减的,但是要在申报网上提交声明的,好像现在还没有挂出来

岁月静好 追问

2019-04-25 16:50

老师,那账怎么做呢

徐阿富老师 解答

2019-04-25 16:52

你好,   按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。

岁月静好 追问

2019-04-25 17:00

老师,其他收益科目怎么设置呢

徐阿富老师 解答

2019-04-25 17:07

你好,如果没有这个科目,可以做在营业外收入科目里

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