老师你好!2018年的账已结账,2019年1、2、3月是合一起做在3月份里了,期末处理结账时候,没有显示1月份的,直接就是2、3月份,点2月份期末处理到“已结转”变成蓝色了,再继续点结账,显示结转错误的对话框。
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于2019-04-25 15:53 发布 658次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
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要先把1月分的结了账
2019-04-25 16:41:01
您好,一般情况下,可以把转账的凭证删除,重新做,如果结账的话,可以反结账处理。
2019-03-04 21:31:34
yiyuefenmeiyiuyewū可以结账
要不你怎么会自动到第二期
2019-07-26 12:57:03
您好,即使2月没有数据的,也是要先结转2月的,再结转3月的,具体是什么软件呢?
2018-01-14 13:28:45
你好,你反结账到2月份去修改,不影响3月份已经做的分录的
2019-03-28 20:24:59
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