文笑寿报销差旅管价税合计8108元并补付差额现金508元,结清原错款。收到差旅费报销单,上列实际报销全8108元,其中:出差是补助1200元,车船费500元,住宿费价税合计1908元,后附飞机票2张,金额5000元(略去),住宿费“增值税专用发票(发票联)”上注明:价款1800元,税额108元;原借款7600元,找付差额现金508元怎么写凭证?是转账凭证和付款凭证
叹 .
于2019-04-25 17:36 发布 1249次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
相关问题讨论
借:管理费用 8108 贷:其他应收款 7600 库存现金 508 这个的话,是付款凭证。
2019-10-06 15:37:22
你总金额是错的 合计8608
分录:
借方 *****
贷方:其他应收款 7600
贷:库存现金 508
2019-04-25 18:29:53
您好,借:银行 500 管理费用-差旅费 3500-117 进项税 90%2B27贷:其他应收款 4000
2023-11-22 22:50:37
同学,你好
具体什么问题?
2023-11-30 15:23:32
您好
请问是需要写分录吗
2023-06-11 19:31:10
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