送心意

笑口常开老师

职称中级会计师,经济师

2019-04-26 10:32

你好,15000*6%=5000

Ellen 追问

2019-04-26 13:34

15000不是没收到吗?

笑口常开老师 解答

2019-04-26 17:21

这个是20000-5000

Ellen 追问

2019-04-27 09:02

老师,请问它的应交税费的金额900,是怎么计算出啊?这个月不是实际收到的收入只有5000吗?

笑口常开老师 解答

2019-04-27 20:11

是15000*6%=900,

Ellen 追问

2019-04-27 20:13

没收到的收入还要交税?

笑口常开老师 解答

2019-04-27 20:25

第一个月月末 ①计提劳务成本 借劳务成本1万5 贷应付职工薪酬1万5 ②确认收入 借预收账款2万 贷主营业务收入收入2万 贷应交增值税0(本来2万收入要交增值税,预付中2万5中有2万,已交)③确认费用 借主营业务成本1万5 贷劳务成本1万5
第二个月月末 ①计提劳务成本 姐劳务成本1万5 贷应付职工薪酬1万5 ②确认收入 借预收账款5千 贷主营业务收入5千 贷应交增值税900(本来2万收入要交增值税,预付中2万5有5千已交,计剩下1万5收入的增值税)③确认费用 借主营业务成本1万5 贷劳务成本1万5

Ellen 追问

2019-04-27 20:31

题目中不是说后面两期款项能否收回不能确定吗?这还能作为收入吗

笑口常开老师 解答

2019-04-27 20:35

后面只确认了5000的收入啊

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您好,这个是可以收回的,可以
2022-08-06 18:12:27
您好,应收账款是103000 借:应收账款103000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税)3000
2022-04-08 11:30:00
你好,你可以理解为一共需要计提的坏账准备
2020-06-10 18:51:19
您好 应该是收了款项还没有开具发票
2020-04-14 10:56:40
你好 可以计提 坏账
2019-12-04 10:06:20
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