送心意

田老师

职称会计师

2015-08-18 11:24

借:应付职工薪酬-工资1150  贷:其他应付款--社保50 贷:现金1100

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相关问题讨论
你好!个人认为应该计入其他应收款或其他应收款,因为这是垫付款,而且如果计入应付职工薪酬-会牵扯后续的费用和成本核算,因为这部分不可以作为企业的费用进行相应的成本费用结转还要调节出来。还有不管是否当月缴纳最好都计提一下两种请款按一种方法做就可以,差别在与当月缴纳的当月冲减,下月缴纳的下个月冲减,费用都是在同一期间结转的。
2015-08-12 10:36:06
您好,只包括个人承担的社保的
2020-02-19 11:53:29
借:应付职工薪酬-工资1150 贷:其他应付款--社保50 贷:现金1100
2015-08-18 11:24:20
确实是有这两个科目同时存在,其实其他应收如果放在贷方与其他应付贷方就是一个意思
2016-04-12 16:53:29
你好,应该员工个人承担的是必须要扣的,如果不扣入了费用,汇算清缴时是要调回的
2015-08-05 10:19:30
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