老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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老师,我们朋友在学校开了个食堂,刚开始第一个月借朋友钱买菜花了10000元,学校给结款18000元,那您说他的利润是不是8000?
答: 从收付实现制上看,是8000元。固定资产都是可以重复使用,实际上利润应比8000多
老师,我们朋友在学校开了个食堂,刚开始第一个月借朋友钱买菜花了10000元,学校给结款20000元,那您说他的利润是不是8000?他们说这个10000是借的,所以应该减2次才是利润,这个说法对么
答: 不应该减2次。只需要减一次。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
朋友开了个公司,是小规模纳税人,营业范围是帮食堂买菜,食堂每个月固定打钱,然后朋友就买菜送过去,没有开发票,然后剩下的钱就是赚取的利润,那这个要怎么确认收入,怎么报税呢?
答: 1.收入为他向食堂销售的菜,食堂给他的钱 2. 成本为他购进菜的花费 3.既然成本什么的都没有发票,建议向当地税务机关申请,核定征收企业所得税,可能更有利于他。
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王丽 追问
2019-04-26 16:30
文文老师 解答
2019-04-26 16:53