- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-04-26 17:33
你好,如果按财务来处理的话,应该是借银行存款,贷预收账款 应交税费,应交增值税销项。
相关问题讨论
那就直接退就可以 分录和收到的时候一模一样 只是金额是负数
2020-01-15 16:16:40
您好
请问收款的时候没有对方单位抬头么
2019-12-18 18:41:24
借利润分配贷预收账款
2019-10-30 11:42:34
你好,如果按财务来处理的话,应该是借银行存款,贷预收账款 应交税费,应交增值税销项。
2019-04-26 17:33:19
先做预收,按月确认收入
2019-04-22 19:49:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
最初 追问
2019-04-26 17:44
耿老师 解答
2019-04-26 17:45
最初 追问
2019-04-26 17:54
耿老师 解答
2019-04-26 18:43