送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-22 19:49

先做预收,按月确认收入

softbutbrave 追问

2019-04-22 19:50

老师可是开了120万的发票了给对方了。

softbutbrave 追问

2019-04-22 19:51

增值税是按120万来缴税吧  这个要怎么做账务处理呢

吴少琴老师 解答

2019-04-22 19:53

开票了就按收入要确认了

softbutbrave 追问

2019-04-22 19:54

好的谢谢老师

吴少琴老师 解答

2019-04-22 19:55

满意请打五星好评

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相关问题讨论
您好 请问收款的时候没有对方单位抬头么
2019-12-18 18:41:24
借利润分配贷预收账款
2019-10-30 11:42:34
你好,如果按财务来处理的话,应该是借银行存款,贷预收账款 应交税费,应交增值税销项。
2019-04-26 17:33:19
先做预收,按月确认收入
2019-04-22 19:49:02
您好!只能以营业外收入冲预收账款入账了。
2018-08-08 10:23:48
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