送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-04-27 09:46

如果结账了的话,系统上显示的会计期间会调到下个月

咸猫鱼 追问

2019-04-27 09:49

老师,这个是3月已经结完账了吧?我3月有损益类的发生额,为什么我的利润表上金额本月数为0

小杨老师 解答

2019-04-27 09:53

现在显示第四期,3月已经结账了,你3月有损益类发生,利润表现在显示的本月是4月,和3月没有关系了

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相关问题讨论
如果结账了的话,系统上显示的会计期间会调到下个月
2019-04-27 09:46:40
你好    一、因为损益类的科目只有先过账,损益类科目才有余额。过账就是登记账簿的意思,手工做账的时候,也是普通凭证先登记账簿,才能算出损益类科目结转凭证。所以,在金蝶系统中,先把普通凭证结账,再结转损益,之后再过账。这样做的结转损益凭证,才是最准确的。 二、需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的。结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数。所有的软件操作方法都是一样的。 根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转; 每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。 在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项, 一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
2021-11-29 10:49:36
你好,这个 需要咨询下你们金蝶软件的公司客服
2018-09-07 17:37:37
同学这块是点凭证制作,月末凭证,全选 自动会生成的。
2019-09-19 17:15:12
同学你好,在银行存款明细账里面去查询,要查询哪个月的就输入明细账查询期间,比如,2019.01.01-01.31
2019-04-25 12:20:01
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