送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-04-27 10:12

没钱发放,你直接形成应付职工薪酬的贷方余额就可以

也許、啲也許 追问

2019-04-27 10:14

可是怎么结转?

辜老师 解答

2019-04-27 10:30

你不用结转呀,就是余额就可以

也許、啲也許 追问

2019-04-27 10:39

不是应该进入成本吗  为什么不结转?

辜老师 解答

2019-04-27 13:43

你计提工资是按应发工资计提到成本费用,这个是结转到本年利润的,你发放多少冲减多少应付职工薪酬就是了

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相关问题讨论
您好, 应付职工这个就挂账上就可以
2024-04-29 14:23:31
你好 老板报销时再做账
2019-10-12 15:42:07
你好,未发放的你就把计提冲回
2019-08-24 11:10:52
没钱发放,你直接形成应付职工薪酬的贷方余额就可以
2019-04-27 10:12:31
你好,没有偿还转为营业外收入核算
2017-11-06 15:39:30
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