送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-04-27 14:38

你好,承兑汇票办理贴现,按从银行贴现所得资金的金额,借记”银行存款“科目,按贴出票据的票面金额,贷记“应收票据”科目,按二者之间的差额,借或贷“财务费用”科目,会计分录为:

借:银行存款
借或贷:财务费用
       贷:应收票据

茜草 追问

2019-04-27 14:55

请问老师,老板用承兑汇票购买了原材料,赚了4000元的利差,会计分录咋做?

徐阿富老师 解答

2019-04-27 15:12

你好,这个应该是营业外收入-确实无法支付的收入。和你上面说的承兑利差是两回事

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