老师,因为公司的其他应收款上期是负数,我结转到了其他应收款 ( 借其他应收款——A 贷 其他应付款——A),到了这期,我需要再用(借 其他应付款——A 贷 其他应收款——A)这样一笔分录把它结转回来吗?
月如鸢
于2019-04-27 14:55 发布 868次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息