请问这个待摊费用怎么录,负数啊,是不是就是期初负数,用长滩待摊费用可以不,负数建账
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于2019-04-27 17:06 发布 1678次浏览
- 送心意
阿文老师
职称: 中级会计师,初级会计师,经济师
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一般待摊费用摊销结束无余额
2019-04-27 18:03:50
待摊费用负数期初建账应该是其他应收款,不能负数建账。
2019-04-27 18:46:40
您好, 不可以的,摊销完就没有了
2024-07-02 14:34:17
你好,是不是多摊销了
2017-03-10 10:32:23
你好,跨年的需要通过以前年度处理一下
把管理费用替换成以前年度损益科目
也可以直接通过利润分配科目处理
2020-07-10 17:04:56
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