老师,我公司采购13%的设备,但是与对方公司签订合同 问
您好,设备是固定资产,服务中用到这个固定交税 ,对应的成本是 设备折旧,您说的增值税不用匹配,收到进项发票就能抵扣当期的销项税 答
老师,现在都用金蝶用友等软件做账,后续留档是需要 问
是的,需要打印记账凭证出来存档 答
老师,发票已全部开给对方,我们已经确认应收账款了, 问
你好,收不到的部分计入营业外支出 答
系统提示没有可用额度了怎么操作,问哈老师 问
您好,这个是开票额度吗 答
我们公司是外贸公司,一笔应收账款100万无法收回,现 问
您好,借:银行 8 信用减值损失(或直接用营业外支出) 92 贷:应收账款 100 这里的92万扣减了利润,在年度汇缴时需要纳税调增的 答
请问建筑工程安装公司,一般纳税人开增票,增值税附加税所得税外还要交什么税金?谢谢
答: 你好,还要缴合同的印花税
请教,计算全部税负:消项679万,进项611万。9%点,建筑安装公司,请问增值税附加税所得税外,还有没有差额交税啊,怎么计算?谢谢
答: 增值税是按他们的差额交税,附加税是按增值税为基数交,所得税是按所得额交税,其他要看你还涉及什么税收项目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我是建筑装饰公司,公司工程发票250000含税价(销项税24774.77,不含税价格225225.23),在外区预交增值税4504.5、城建税225.23、教育费附加135.14地方教育附加90.09,个人所得税2500,印花税75,请问应该怎么做分录,谢谢
答: 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-明细税种 贷;银行存款
金海蓝 追问
2019-04-28 09:33
庄老师 解答
2019-04-28 09:37