送心意

希老师

职称初级会计师

2019-04-28 11:35

可以的,没什么影响!

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-28 11:39

因为发票的日期是4月份的 所以我就想是不是一定要放在4月份

希老师 解答

2019-04-28 11:43

不用,有时候有些客观原因发票有滞后性,不过下次没收到票,你可以先从预付账款过一下,得到发票了在返纳!

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-28 11:45

支出的时候先做预付账款  然后收到发票了再入费用 是吗

希老师 解答

2019-04-28 12:16

对,这样的话,你就可以保证发票与会计期间一致了

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-28 12:52

那费用是不是四月份才能做分录,还是可以做在三月份里面呢

希老师 解答

2019-04-28 13:04

对,在4月,要是想在三月的话,可以计提,也可以按实际计入成本,只是发票时间有点滞后性

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可以的,没什么影响!
2019-04-28 11:35:40
你好!可以的。可以这样
2021-07-06 17:12:31
你好,如果内容一样的,可以做成一笔的
2019-08-26 16:00:43
你好 你们报销制度允许是可以报销的 。 走以前年度损益调整
2020-01-08 13:49:47
一、不能作为10月份的凭证附件,只能最早在11月份入账处理。 二、不能,只能在开具发票当月或以后期间进行入账处理
2018-11-30 11:46:28
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