老师 2018年度应付职工薪酬贷方余额58200元,于2018年汇算清缴时,已经做了调增利润,可是这个余额至今还在2019年应付职工薪酬账上显示,财务是不是应该把这个数冲销啊,还是应该怎样处理?请老师指点一下
静若幽兰
于2019-04-28 12:09 发布 971次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,您的意思是这实际就是没有支付,以后也不准备支付了是吧
2019-04-28 12:21:32
工资薪金支出不公平包含个人负担的社保公积金,也不含福利费
2019-03-15 09:36:46
你好这个是按12月期末数去填写,汇算清缴表,都发出账载金额等于税收金额都计提话,填写应付职工薪酬,贷方本年累计数
2021-04-28 11:10:53
是的,你没有理解错。“销售费用”应付职工报酬+“销售费用”职工福利费正是104000表1.职工薪酬汇算清缴的合计金额。
2023-03-15 14:17:54
对,没错儿,就是这两个相加。
2022-03-25 15:39:36
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