- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-04-28 17:12
这个计入管理费用——福利费,没有发票按无票的费用支出调增处理。如果是有发票,按应发工资的14%在企业所得税税前列支。如果是超过了应发工资的14%的部分,属于调增事项。
相关问题讨论
您好!按工资总额的14%超过的哦调增。
2017-04-21 11:18:57
你好,福利费不能超过工资总额的14%可以扣除,超出部分需要调增
2016-11-21 17:45:57
那你应该是全额调整 税收金额是0
2020-04-22 15:12:51
你好,是的,需要调增
在A105000 纳税调整项目明细表,这个表里面进行调增处理,27(十四)与取得收入无关的支出
2020-05-16 13:44:07
这个计入管理费用——福利费,没有发票按无票的费用支出调增处理。如果是有发票,按应发工资的14%在企业所得税税前列支。如果是超过了应发工资的14%的部分,属于调增事项。
2019-04-28 17:12:31
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