送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-28 17:46

你好,是按3%的征收率,减按2%征收增值税

別後不知君遠近 追问

2019-04-28 17:47

那开发票的时候是按百分之三开是吗

邹老师 解答

2019-04-28 17:50

你好,是的
比如开具发票10300,增值税应纳税额=10300/1.03*2%
这个是针对之前购进固定资产进项税额没有抵扣的情形

別後不知君遠近 追问

2019-04-28 17:55

那抵扣了的情况呢

邹老师 解答

2019-04-28 17:56

你好,抵扣了就按正常销售计算销项税额的,比如现在是按13%的税率

別後不知君遠近 追问

2019-04-28 17:58

也就是购进的税额已经完全抵扣完成了。在出售的时候即便他是二手的。也按百分之13开销项发票?

邹老师 解答

2019-04-28 17:59

你好,是的,是这样的

別後不知君遠近 追问

2019-04-28 18:00

好的谢谢老师。

邹老师 解答

2019-04-28 18:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

別後不知君遠近 追问

2019-04-28 18:12

老师还有一个问题。那如果当时买回来的固定资产是普通发票不能抵扣呢?

邹老师 解答

2019-04-28 18:14

你好,那就是按没有抵扣的处理,按3%的征收率,减按2%征收增值税

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...