APP下载
別後不知君遠近
于2019-04-28 17:46 发布 3827次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-28 17:46
你好,是按3%的征收率,减按2%征收增值税
別後不知君遠近 追问
2019-04-28 17:47
那开发票的时候是按百分之三开是吗
邹老师 解答
2019-04-28 17:50
你好,是的比如开具发票10300,增值税应纳税额=10300/1.03*2%这个是针对之前购进固定资产进项税额没有抵扣的情形
2019-04-28 17:55
那抵扣了的情况呢
2019-04-28 17:56
你好,抵扣了就按正常销售计算销项税额的,比如现在是按13%的税率
2019-04-28 17:58
也就是购进的税额已经完全抵扣完成了。在出售的时候即便他是二手的。也按百分之13开销项发票?
2019-04-28 17:59
你好,是的,是这样的
2019-04-28 18:00
好的谢谢老师。
2019-04-28 18:01
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2019-04-28 18:12
老师还有一个问题。那如果当时买回来的固定资产是普通发票不能抵扣呢?
2019-04-28 18:14
你好,那就是按没有抵扣的处理,按3%的征收率,减按2%征收增值税
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623271 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
別後不知君遠近 追问
2019-04-28 17:47
邹老师 解答
2019-04-28 17:50
別後不知君遠近 追问
2019-04-28 17:55
邹老师 解答
2019-04-28 17:56
別後不知君遠近 追问
2019-04-28 17:58
邹老师 解答
2019-04-28 17:59
別後不知君遠近 追问
2019-04-28 18:00
邹老师 解答
2019-04-28 18:01
別後不知君遠近 追问
2019-04-28 18:12
邹老师 解答
2019-04-28 18:14