送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-28 18:54

你好,要转入职工福利费

簿荷梨子 追问

2019-04-28 19:38

老师,摘要要怎样写呢?分录,借:其他应收款,贷:职工福利费:负数,对吗?

庄老师 解答

2019-04-28 20:35

你好,无法收回工伤培款,借应付职工薪酬一福利费,借其他应收款一工伤培款(用负数)

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相关问题讨论
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
2021-06-11 11:45:08
你好 你们股东有工资吗 有分红协议 吗
2020-05-08 16:18:39
你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
2019-11-29 10:24:24
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