老师,公司老板一直都有很多往来,一部分挂的其他应收款,一部分挂的其他应付,后来我也分不清了,都挂的其他应付,后来才发现其他应付已经到了借方余额,现在年底了,要老板把钱还回来,就是其他应收的借方余额加其他应付的借方余额,还回来的钱一部分冲其他应收,一部分冲其他应付这样操作没问题吧!有没有必要把记错为其他应付借方那笔分录冲红更正呢?
天真 无鞋
于2019-12-31 14:08 发布 1441次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-12-31 14:15
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
你好 借其他应付款
贷其他应收款
2021-12-06 11:53:27
你需要说一下具体是什么业务?
2021-05-14 15:49:46
您好,是同一个客户的吗?
2020-07-10 13:57:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
天真 无鞋 追问
2019-12-31 14:51
洛洛老师 解答
2019-12-31 14:52