送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-29 10:26

当月:借:应收账款   贷:主营业务收入-暂估  应交税费-应交增值税(销项税)    
次月,调整 主营业务收入-暂估

柚子橙子荔枝 追问

2019-04-29 10:44

那销项税额这个不用处理吗,不然下个月开票了这个怎么做账啊

轶尘老师 解答

2019-04-29 11:58

如果你的实际的收到的发票和暂估的有差异,销项税是需要调整的。之前按着未开票收入申报,收到发票后可以进行调整。

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相关问题讨论
当月:借:应收账款 贷:主营业务收入-暂估 应交税费-应交增值税(销项税) 次月,调整 主营业务收入-暂估
2019-04-29 10:26:06
把去年的冲销,今年根据发票做一笔正确的就可以了
2021-12-08 11:56:58
同学你好发票开多少呢
2022-07-05 10:37:34
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税和你开发票的一样做。
2021-07-03 10:59:50
同学你好,不是的;做收入不一定有发票;
2021-09-03 11:21:49
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