我们这是4月份开始由一般转的小规模,请问期初未抵扣进项怎么做账务处理,分录怎么做?1-3月份没有销项,只有进项,请问怎么处理?
笨笨的汉堡
于2019-04-29 16:49 发布 558次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
借:管理费用(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
抵减增值税应纳税额时,
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用
2017-05-03 17:07:22
你好!未抵扣的做进项转出。
你认证了吗?
2019-04-29 17:13:38
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2020-01-14 12:33:38
你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2021-08-04 15:33:29
借:管理费用贷:银行存款;借:应交税费贷:管理费用
2018-06-11 12:39:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息