老师你好!之前财务9月份开始期初数填错了!原因是把其他应付款负数填写在其他应收款。这样变成跟1月份的期初数不一样了! 怎么办呢?
AA????会计学堂-蒋老师
于2019-04-30 09:24 发布 1702次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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