
老师2个问题:第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的,9月发票来了是136/套,我多估了一些,怎么处理,冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有,发票上没有,说是送的,我6月也暂估入库了,冲回账上也是负数,这些怎么做?
答: 发票上没有的继续挂着暂估,你冲掉发票上有的就可以了。
1: 上个月收到的发票对方多开了900 这个月做账的时候直接把原材料少入900 2:对方公司这个月在我实际购买的价款里面又少开了1900 这样做账 欠来欠去的好麻烦 有没有好一点的办法登记入账呢?
答: 可以这样操作,上月多开900元,本月少开900元,这样就与采购数据平了。那你就补开1900元的发票,将账处理平
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司采购原材料,材料入库款未付也没有发票,怎么做账
答: 借 原材料贷应付账款暂估


静若繁花 追问
2019-04-30 10:38
maize老师 解答
2019-04-30 10:41