老师:3月份有一张发票开的价格开少了91.8元,然后4月份才发现错误,之前开的税率是16%,现在开个红字发票,然后再开一个价格正确的16%的税率,那么在5月份申报4月份增值税的时候,那么附表一的数据怎么填呀?是16%不含税价,和13%不含税价分开填吗?
西红柿
于2019-04-30 15:24 发布 622次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,填在一起的呢,不含税金额,税额手工输入
2019-04-30 15:27:23
你销售对方退货做借应收 负数贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 销项税额 负数,退货那就做借主营业务成本 负数贷库存商品 负数,你们退回做借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出,
2019-10-07 14:44:53
房地产企业预售商品房,收到的预售款看0税率发票,将来正式签约,收到房款时开正式发票
2019-02-22 15:27:50
同学你好
这个看市值
就是折旧之后的金额
2022-01-07 15:53:03
这个就是你的数据与税务金税三期的数据比对不通过,就是数据填写错误,或者是数据位置填错了,开具专用发票是在增值税附表一第1列、第2列填写,开具普通发票在增值税附表一第3、4列填写,不开具发票在增值税附表一第5、6列填写
2019-07-10 21:43:16
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