学堂这道实操题我觉得不正确,请老师们看看。下面是题和学堂给出的答案。
韩吉儿
于2019-05-01 12:48 发布 750次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-01 12:50
看下之前是不是挂了借预收贷主营业务收入应交税费
是的话对的,
还有一种情况预收账款也对
相关问题讨论
看下之前是不是挂了借预收贷主营业务收入应交税费
是的话对的,
还有一种情况预收账款也对
2019-05-01 12:50:48
您好:
截图的答案正确。您只是把应收账款直接抵销了。最终结果是一样的,但直接按您那样写不好,没有把业务对应的分录写清楚。
2018-05-01 16:55:23
你好,错的时间会有提示
2020-03-13 16:04:57
你好,同学。
长江公司应付款项为10万
抵债金额为12万-3万-0.9万=8.1万,公允9万,清理费0.1万,增值税1.17万
重组收益为 10万-(9万-0.1万)
2020-09-25 11:41:09
您好!答案是使用重分类方式计算的,24833.33与您计算的23333.33差额1500是由其他应付款明细科目存在一个借方1500,这个是重分类到其他应收款下核算。
2019-04-23 11:29:03
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