送心意

田老师

职称会计师

2015-08-20 14:50

老师你好!我计提的时候是借:管理费用 -职工薪酬14000贷:应付职工薪酬-工资14000 
支付的时候是借:应付职工薪酬-工资14000贷:银行存款14000 
银行退回的时候是借:银行存款1000贷其他应付款1000 
再支付时是借:其他应付款1000贷:银行存款1000 
是这样子做的吗?其他应付款的可以设一个什么样的明细科目呢?

田老师 解答

2015-08-20 14:38

7月退回时:借:银行1000  贷:其他应付款1000    8月再付时 借:其他应付款1000  贷:银行1000

田老师 解答

2015-08-20 18:34

1、你做的账是对的,2、其他应付款--XX职工的名字

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相关问题讨论
你做借其他应付款贷银行存款 借银行贷其他应付款。
2018-12-20 11:07:16
7月退回时:借:银行1000 贷:其他应付款1000 8月再付时 借:其他应付款1000 贷:银行1000
2015-08-20 14:38:21
你好 可以的呀 可以的 
2022-02-25 14:48:59
你好! 可以的,可以原路退回。
2022-01-29 09:17:11
你好,是为什么退回呢?
2019-07-10 12:10:12
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