老师我想问,因为公司账上缺305才够付一笔费用,现在老板自己给这个账户充了305块,之后公司账刚好付一笔500的资信费用。1、银行存款:借305 贷:应付票据305 2、借:管理费用500 贷:银行存款500 这样处理对吗?
直率的学姐
于2016-01-07 10:11 发布 723次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-01-08 10:00
老师我想问,我们企业是10月份成立的,现在要填“所有者权益变动表”目前没有任何营业收入,只有管理费-开办费有支出,在填写这个表的时候是可以只在“所有者投入资本”这一栏填写实收资本,和在“净利润”这栏填盈亏的数字,在本年年末余额,填写余额就可以了吗?其他都没有变动
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直接做,借:管理费用500 贷:银行存款195 贷:其他应付款-老板 305,或你把老板的这305像你那样分开做也可以,但贷方科目是其他应付款,不是应付票据
2016-01-07 11:51:36
Na你现在就调整调整的账务处理,就是借其他应付款贷管理费用。
2022-03-11 16:45:37
同学您好,付了款用银行,没有用其他应付款
2022-03-23 13:01:36
您好,计提公司社保公积金通过应付职工薪酬科目过度,计提个人部分是借应付职工薪酬工资
2021-12-16 09:06:09
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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吴月柳 解答
2016-01-07 11:51
吴月柳 解答
2016-01-08 10:37