- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2016-01-07 11:30
期初库存商品余额38461.55元,某日购进设备收到普通发票金额9600元,税金不能抵扣。然后卖掉该设备借:应收账款9600贷:主营业务收入8205.13 应交增值税-销项税1394.87结转成本后期末库存商品余额对不上,差额1394.87,该怎么办?
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期初库存商品余额38461.55元,某日购进设备收到普通发票金额9600元,税金不能抵扣。然后卖掉该设备借:应收账款9600贷:主营业务收入8205.13 应交增值税-销项税1394.87结转成本后期末库存商品余额对不上,差额1394.87,该怎么办?
2016-01-07 11:30:00

你好,进销存表期末结存金额和库存商品余额应当做到一致才是的
2020-08-03 17:21:26

你好,你单位对发出存货的计价方法是?
2019-10-09 16:03:38

你好,是不是哪里登记错了
2017-02-11 16:44:33

你好,你是不是有入库没有做。
2020-01-14 12:14:44
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吴少琴老师 解答
2016-01-07 13:37