送心意

俞老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-05-06 11:22

借:固定资产
应交税费-应交增值税
贷:银行存款

饭饭1230 追问

2019-05-06 11:23

那怎么冲销其他应付款-专项资金呢?

俞老师 解答

2019-05-06 11:24

借:递延收益
贷:其他应付款
递延收益和固定资产的折旧期是一致的。

饭饭1230 追问

2019-05-06 11:27

事业单位没有递延收益这个科目。在上年收到财政专项时做了借:银行存款 贷:其他应付款。

俞老师 解答

2019-05-06 11:32

那我建议您直接
借:其他应付款
贷:固定资产
把固定资产冲至0。

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