送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-06 11:38

需要按开具的专用发票做收入处理,同时结转成本处理。报税时必须按开具发票当月进行申报增值税附表一的数据

cc 追问

2019-05-06 11:49

能不能把开的部分增税税专用发票的税费直接冲应收款张,到时候确认收入了,在把应收账款冲销掉

江老师 解答

2019-05-06 11:50

你可以选择应收账款科目核算,也可以选择预收账款科目核算。可以冲应收账款,确认收入处理。

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相关问题讨论
你是一般纳税人么,这个专票用于哪里
2019-08-08 09:28:43
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
您好,收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
2017-09-02 15:13:17
您好 通行费增值税电子普通发票可以抵扣 帐务处理和税务申报与增值税专用发票一样
2019-09-24 11:08:39
您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58
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