请问老师,这个情况我该怎么处理,是不是要在纳税调整项目明细表中做调增呢?不调增的话又该怎么处理呢? 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【9131】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列未作申报或者申报的金额有误,请核实。
小月月
于2019-05-06 15:16 发布 1345次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-06 18:28
你看下第33行一列和第七行的差额,让她俩一样
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您好,投资收益纳税调整明细表要填,你有资产损失吗
2020-05-13 18:04:57
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汇算清缴的时候填报
2021-01-16 10:49:15
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你看下第33行一列和第七行的差额,让她俩一样
2019-05-06 18:28:29
这个是填列借款的利息支出,如果你的借款利息高于银行贷款利息,高于部分不能税前扣除
2019-05-17 14:32:29
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小月月 追问
2019-05-07 09:34
朴老师 解答
2019-05-07 09:37