送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-06 20:54

您好,严格来说是应该原来申报错的,可以去税务局更正,然后现在按更正以后的数据申报

两只老虎a 追问

2019-05-06 20:57

我们公司白条费用比较多,没有发票的,像这种情况,我们平时费用的话,是直接通过对公账户转给员工比较合适呢,还是说定期的取备用金,完了再转给同事更好呢

文老师 解答

2019-05-06 21:18

您好,您入账的话,都可以的,不入账的话,就最好不走对公账户

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相关问题讨论
你好同学 你这边看税务的要求,季报的单位就是每季报,月报的单位就是月报。年底也要报一个年报 这个是看税务给你单位的定的是月报单位还是季报单位
2019-08-12 12:37:11
上年年报的期末数一般应等于本年第一季度的年初数,如果有以前年度损益调整,可以调整到期末未分配利润
2020-05-27 16:44:55
按照16.4万填写,是按照累计数填写
2019-02-23 14:29:48
您好,汇算清缴调增的,不用调报表,报表就按2019年的期末报表报即可。
2020-05-28 16:42:07
按19年1到12月的数据申报
2020-05-11 20:44:40
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