送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-07 08:25

外贸企业和生产企业出口应该以FOB价确认收入

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 08:27

昨天有老师回复是按签订的合同老确认收入,我们是按cif价的方式老结算的应该按CIF价确认收人,有文件规定?

暖暖老师 解答

2019-05-07 08:41

这个是实际操作的,根据报关单的FOB价格

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 09:00

我们报关单上面也是CIF成交价,上面有注明海运费和保费,如果按FOB价确认成效,那海运费和保费怎么做?

暖暖老师 解答

2019-05-07 09:11

需要提出来做销售费用的

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 09:13

但是客户是把海运费和保费算在货款里的一起打过来的,怎么做分录?借:银存  贷:预收?

暖暖老师 解答

2019-05-07 09:23

对,你们开了发票再冲了

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 09:35

什么意思,没明白?我们没开发票啊?你不是说海运费和保费都做销售费用?

暖暖老师 解答

2019-05-07 09:37

你们做销售费用,冲预收

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 11:00

不是借:预收  贷:银行存款  做海运费和保费?

暖暖老师 解答

2019-05-07 11:03

对方打钱,你们只是都一个过程的话是的

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 11:05

我们签的合同是CIF价,客户打总的CIF价过来,没有分别按海运费和保费单独打款过来。海运费和保费实际上是我们来支付

暖暖老师 解答

2019-05-07 11:17

那就是是借:预收 贷:银行存款

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 11:25

关键就是我现在这样做了,后面又有港杂费和提单文这2个费用如果来冲预收就成负数了,现在很纠结这一块,港杂费和提单费用有5000多元这个怎么做科目?老师能帮我看看下图吗,我只要把海运费和保费冲了预收,如果把港杂费和提单文加上就成负数了,我这样做是不是做错了?

暖暖老师 解答

2019-05-07 11:42

实际打的钱不够吗?不应该是红字

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 11:54

因为我是按FOB价来确认收入的,我现在疑问就在这里,所有的款都打过来了,如果把港杂费和电文费算进去就是负数了,现在应该怎么处理,老师,第1单

暖暖老师 解答

2019-05-07 12:05

我们是把运保费踢出来做销售费用

不会游泳的鱼 追问

2019-05-07 12:27

那这样合规不?一般有收入才能做费用成本的,没做收入可以直接做成费用?

暖暖老师 解答

2019-05-07 12:31

肯定是有收入才做成本费用的呀。

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