老师您好,请问上个月申报了一个未开票收入,这个月开票以后,做账应该怎么做啊?
辉猴子
于2019-05-07 09:35 发布 1630次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
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这个月可做账,也可不做账。做账就是把3月那笔收入成本分录红冲,然后再重新做一笔收入成本。
主要是增值税报表里面,未开票金额需要填写负数。
2019-05-07 09:38:10
你好,未开票收入那里填写负数,在开拍那里正常申报
2019-12-12 10:29:21
你好,要红字冲销上月的分录,按发票重新做账,
2021-08-07 10:41:46
您好,这个月申报的时候在未开票收入里面负数申报,开票的正常统计申报
2019-05-05 10:18:02
你好,冲销上个月的10万未开票收入,然后按开具的4万发票做收入分录
2019-05-07 12:56:06
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