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Affectionate
于2019-05-07 13:40 发布 2319次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-07 13:42
在还没有开具红字发票的情况下,购买方是可以抵扣的
Affectionate 追问
2019-05-07 13:48
申报显示这个,就没敢申报了
2019-05-07 13:49
购货方已经上传了红字发票信息表
税务还没审核通过 销货方还没开具红字发票
彩丽老师 解答
2019-05-07 13:52
数据对比不一致你填的增值税申报表数据不正确
2019-05-07 13:58
正因为税点开错了,所以比对不一致 现在要冲红 可是购方又认证了 现在我都要疯了
2019-05-07 13:59
税率开错了需要去税务局大厅申报,网上是不能比对通过的。
2019-05-07 14:00
有跨月了,又认证了,又存在报税的问题 问了当时的税务专管员,只说购方要进项转出,销方要冲红,具体怎么操作也说不清楚
2019-05-07 14:02
你是说销方和购方都要到大厅去申报增值税
你作为销售方,先去税务局大厅窗口处把增值税申报了。然后再联系购货方开红字发票信息表,审核通过后再由你开具红字发票。
2019-05-07 14:12
申报不了,那个开错了的发票比对不起
2019-05-07 14:14
需要你去税务局大厅申报
2019-05-07 14:28
你的意思是销售方先去大厅申报,购方要等销方申报完了才能申报
2019-05-07 14:36
购销双方申报税没有先后顺序。我指的是你在网上申报不了,需要去税务局大厅申报
2019-05-07 14:44
我想问一下,我是先申报呢还是先冲红发票
2019-05-07 14:47
都可以,这个没有固定的先后顺序。
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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2019-05-07 13:48
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