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娇娇
于2019-05-07 13:56 发布 862次浏览
蝴蝶老师
职称: 中级会计师
2019-05-07 13:57
你好,销项是负数吗
娇娇 追问
2019-05-07 13:58
是的
2019-05-07 14:00
老师,这种情况怎么做账务处理呢
蝴蝶老师 解答
2019-05-07 14:11
跟正数一样的,都先结转到转出未交增值税,然后结转到未交增值税中,处理都一样的
2019-05-07 14:21
怎么写分录呢
2019-05-07 14:30
老师,能把会计分录发我吗 不会写
2019-05-07 14:51
嗯嗯,按照这个看看
2019-05-07 14:59
老师发票我们以后还要开具的 我也要进项税额转出吗
2019-05-07 15:13
什么意思呢?进项转出和你开票什么关系
2019-05-07 20:02
老师我的意思是月末销项税额为借方50000 月末我要怎么做这个分录怎么写
2019-05-07 20:08
你好,也是按照正常的写就行,都转入啊,只不过之前销项在转到借方,现在转到贷方而已
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蝴蝶老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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